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产品销售结构发生变化 西部超导上市以来首次净利降超三成

《科创板日报》3月30日讯(记者 吴旭光)高温钛合金行业头部企业西部超导上市以来首次出现净利润大幅度下滑。

3月29日晚间,西部超导发布2023年年度报告称,报告期内,该公司实现营业收入41.59亿元,同比下降1.62%;实现净利润7.52亿元,同比下降30.33%。

《科创板日报》记者注意到,这也是该公司2019年7月上市以来,首次出现净利润下降超三成。

对于净利润变化,西部超导表示,2023年全年受销售结构变化影响,该公司产品毛利下降,使得净利润等经营指标较同期出现下滑。

在盈利能力方面,近三期年报显示,该公司毛利率呈下行趋势。2021年至2023年,该公司毛利率分别为40.83%、39.45%和31.87%。

在扣非后净利润、毛利率等下滑的情况下,西部超导发布了公司2023年度利润分配方案:拟向全体股东每10股派发现金红利7元(含税)。该公司总股本为 6.50亿股,以此计算共计拟派发4.55亿元(含税),占净利润的60.44%。

对此,西部超导表示,本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响。

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西部超导主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售,公司产品主要应用于航空航天、舰船、兵器、MRI(磁共振成像仪)等领域。

具体主营业务分产品看,2023年该公司销售产品类型占比产生不小变化。

其中,2023年,该公司高端钛合金材料实现营收25.05亿元,同比减少21.96%,但仍为公司第一大主营业务收入来源,占总营收的比例为60.23%,该产品毛利率为34.41%,同比减少8.88个百分点。

此外,该公司超导产品和高温合金两达产品步入放量阶段。2023年,该公司超导产品实现营收9.85亿元,同比增长57.94%,产品毛利率34.39%,同比增加3.95个百分点;高性能高温合金材料实现营收4.74亿元,同比增加161.79%,产品毛利率为15.86%,增加12.57个百分点。

为进一步满足市场对超导产品等增长需求,西部超导于2022年1月通过定增净募集资金19.81亿元,其中9.71亿元规划建设“航空航天用高性能金属材料产业化项目”,达产后将新增钛合金材料产能5050吨,高温合金产能1500吨的生产能力;1.01亿元规划建设“高性能超导线材产业化项目”,达产后将新增1250吨MRI用超导线材产能。

不过,截至2023年12月,西部超导发布部分募集资金投资项目延期公告称,拟将募投项目“高性能超导线材产业化项目”预计达产日期由2023年12月31日延迟至2024年4月30日。

对于本次募投项目延期的原因,西部超导解释,受项目少数设备采购、设备验收调试的影响,以及部分设备未办理转固验收等因素的综合考虑,公司该募投项目建设有所延后。

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